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主题: 公司 自查总结报告
深圳一致药业股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告 【】 原文链接:http://www.p5w.net/today/200807/t1806153.htm 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会公告([2008]27号),以及中国证监会深圳监管局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》(深证局公司字〔2008〕62号)的有关要求,公司董事会对大股东及其关联方资金占用情况进行自查,现将自查结果总结报告如下: 一、根据中国证监会及深圳监管局的要求,公司董事会责成财务管理部、资金管理部、审计部在查阅公司会计账目以及注册会计师出具的2007年度审计报告的基础上,对大股东及其关联方资金占用情况进行了认真自查。 二、截止目前,公司大股东及其关联方未出现占用及变相占用公司资金的情况; 三、公司将按要求定期对关联交易和与关联方资金往来情况进行自查,并于每季度结束后10日内,向中国证监会深圳监管局上报截止各季度末的"上市公司关联方资金往来情况统计表"; 四、公司将进一步健全防范大股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制,对关联交易等内部控制制度进一步规范完善,强化对大股东所持股份的"占用即冻结"机制和相关的问责机制。 特此报告。 深圳一致药业股份有限公司董事会 2008年7月30日
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