主题: 鞍钢股份2008 年年度报告摘要
2009-04-14 22:33:04          
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主题:鞍钢股份2008 年年度报告摘要

会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)百万元
2007 年 本年比上年增减2006 年
2008 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 79,616 65,499 65,499 21.55% 54,645 54,330
利润总额 3,842 10,373 10,384 -63.00% 9,213 9,381
归属于上市公司股
东的净利润
2,989 7,525 7,533 -60.32% 6,845 7,003
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
3,016 7,613 7,621 -60.43% 7,111 7,190
经营活动产生的现
金流量净额
11,938 7,906 7,906 51.00% 11,084 11,018
2007 年末
本年末比上年末
增减 2006 年末
2008 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 92,179 86,786 86,783 6.22% 58,430 58,385
所有者权益
(或股东权益)
53,103 54,255 54,263 -2.14% 29,834 30,123
股本 7,235 7,235 7,235 0 5,933 5,933
3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
2007 年 本年比上年增减 2006 年
2008 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益(元/股) 0.413 1.12 1.121 -63.16% 1.204 1.106
稀释每股收益(元/股) 0.413 1.12 1.121 -63.16% 1.204 1.106
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元/股)
0.417 1.133 1.134 -63.23% 1.251 1.136
全面摊薄净资产收益率 5.63% 13.87% 13.88% 减少8.25 个百分点 22.94% 23.25%
加权平均净资产收益率 5.57% 21.32% 21.34% 减少15.77 个百分点 26.44% 26.84%
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率
5.68% 14.03% 14.04% 减少8.36 个百分点 23.84% 23.87%
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率
5.62% 21.57% 21.59% 减少15.97 个百分点 27.47% 27.55%
每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股)
1.65 1.093 1.093 50.96% 1.868 1.857
2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末
2008 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

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2009-04-14 22:33:47          
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2008 年公司在市场环境发生重大变化的情况下,经受住了国际金融危机给钢铁企业造成巨大冲击的考验,全公司上下
同心协力,顽强拼搏,采取得力措施,加快发展步伐,各项工作取得令人鼓舞的成绩。公司在国内外资本市场的影响力得到
新的提升,企业核心竞争能力和应对风险能力显著增强。
1.1 生产经营保持稳定运行
报告期内,本公司生产铁1,607.82 万吨,比上年降低0.14%;生产钢1,599.69 万吨,比上年降低0.52%;生产钢材1,498.49
万吨,比上年增长0.34%;销售钢材1523.33 万吨,比上年增长0.99%,实现钢材产销率为101.66%。
1.2 节能减排和环境建设取得实效
加大节能环保投资力度,全年批准放行节能项目53 项,投资人民币9.28 亿元。实施七高炉炉顶除尘器改造等污染治理
项目11 项。积极推进鲅鱼圈风力、海水、太阳能等新能源使用。
全年实现重大环境污染事故和三级以上环保事故为零。实现新、改、扩建项目环保“三同时”执行率100%。空气指标
二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物均达到国家标准。
1.3 新产品开发成果突出
全年完成科研课题验收210 项。充分借助国内知名院校所的技术力量,全面架构技术创新体系,先后与北京钢铁研究
总院、北京科技大学开展技术合作,签订技术合同58 项。完成70 项专有技术和375 件国家专利,首次申请国际专利3 项。
专有技术和国家专利数量、质量均创鞍钢历史最好水平,国际专利申请实现“零”的突破。全年开发新产品达到306.6 万吨,
实现销售收入185.85 亿元。
1.4 新建项目如期推进
8 月份开始,鲅鱼圈钢铁项目的各项工程陆续建成投产。该项目是公司完全依靠自身力量,突破工艺复杂、技术标准高、
操作难度大等诸多环节制约,建成的当代中国第一个大型化、现代化、绿色环保的沿海概念型钢铁精品生产基地。2008 年
铁、钢、钢材产量分别达到54 万吨、43 万吨、22 万吨。
高性能硅钢生产线主体设备安装已完成80%。新5 号高炉工程完工95%。化工三期7、8 号焦炉系统、4 号干熄焦系统
和干熄焦发电系统相继建成投产。完成西区2130 冷轧线审计,评价工程优良率100%,节约投资6800 万元,获国家“鲁班
奖”。按期完成了无缝Φ177 改造、炼铁三烧改造、三炼钢连轧转炉锅炉更换、二炼钢3 号转炉改造等重点项目。
1.5 营销采购工作再上新水平
进一步完善营销体系,制定科学、合理的营销策略及价格政策,为公司创造更大效益。为应对金融危机,公司及时制订
科学有效的销售策略,抢占先机组织合同,保证适度的生产规模,有效控制产成品库存,既保证了资金安全,又保证了生产
经营顺行。
大力调整品种结构,继续稳步推进品牌战略。继续与中国石油、中国石化、大连船舶、中集、一汽等知名企业保持密切
合作关系。大力发展新的直供用户,新开发了比亚迪、北京现代汽车、STX(大连)船厂、三一重工、日本普利司通等一批
知名企业。积极拓展海外市场,促进国际化经营,实现出口钢材结算量238 万吨。2008 年度,公司销售汽车行业用钢板142.41
万吨,造船行业用钢板202.20 万吨,集装箱用钢板69.42 万吨,重轨60.26 万吨。
全力做好煤炭等原燃料的保供工作,努力控制成本上升。一方面发挥山西焦煤集团、龙煤集团等战略供应商的作用,千
方百计提高合同兑现率;另一方面积极寻找新的合作伙伴,极大地缓解了供应压力。四季度公司采购工作实现了由“资源保
障型向成本降低型”的迅速转变,努力做到采购价格不高于同行业竞争对手,同时控制采购量,压缩高价位库存,降低生产
成本,减轻企业压力。
1.6 对外投资稳步推进
按照多点布局、延伸产业链的发展思路,实现对外投资项目的科学决策和快速实施。完成鞍钢钢材配送(武汉)有限公
司工商登记和注资。与天津天铁集团完成合资经营合同的签订并首次注资。
1.7 企业管理水平大幅提升
有效开展卓越绩效对标活动,建立了三级对标指标管理体系,摸索出一套全员参与、持续改进、系统全面的管理创新模
式并取得显著成效。
加强质量管理,质量绩效持续改善。公司有23 项质量指标完成目标计划,17 项质量指标同比改善,客户满意度明显
提高。
财务管理水平不断提升。工序成本核算体系、质量成本核算体系、对外投资评价体系日趋完善。科学设计鲅鱼圈分公司
财务核算体系,具有鞍钢股份特色的集团化财务管理体系正式确立并有效运行。
企业信息化建设步伐不断加快。持续完善ERP 产销系统上线功能, ERP 财务成本系统和ERP 设备管理子系统相继成
功上线运行,并实现与财务成本系统的集成,标志着公司实现从传统管理向信息化管理的转变。
2、2009 年本公司发展的展望
2.1 钢铁行业的市场分析及本公司发展的机遇和挑战
2009 年是公司加快实现建设最具国际竞争力钢铁企业目标的重要一年。新的一年挑战与机遇并存。从不利因素看,随
着全球金融危机快速向实体经济传导,世界经济增长将明显放缓。国内经济也面临着周期性调整和结构性调整的双重压力,
受消费不景气影响,经济下行压力将持续加大。
从有利条件看,我国经济发展的基本面和长期发展趋势没有改变。近期国家已相继实施了积极的财政政策和适度宽松的
货币政策,出台了一系列保增长、扩内需、调结构,推进经济又好又快发展的有力措施及行业振兴规划,为今年经济平稳发
展提供了保障。从内部看,公司技术装备水平大幅提升,管理绩效逐年提高。鲅鱼圈项目逐步达产,产品结构不断改善。这些都将是我们参与市场竞争的有利条件。
2.2 本公司2009 年度的经营计划
2009 年公司工作的指导思想是:应对挑战,把握机遇,构建新型管理格局,进一步提高科技创新能力,推进鞍钢“四
个转变”,实现科学发展,为建设最具国际竞争力钢铁企业,促进鞍钢“全面腾飞”目标的实现做出新贡献。
(1)构建新型管理格局,全面提高管控能力。
(2)强化内部控制,有效防范企业风险。
(3)完善科技创新机制,推进创新型企业建设。
(4)加大节能减排力度,促进企业可持续发展。
(5)把握经营管理重点,提高市场应对能力。
(6)加速技改项目建设,不断提高装备水平。
(7)加强企业管理,实现管理全面升级。
(8)加快鲅鱼圈新区发展步伐,充分释放新区增长潜力。
(9)坚持以人为本,促进企业和谐发展。
2.3 本公司2009 年资金需求、使用计划和资金来源情况说明
本公司投资新建的鲅鱼圈钢铁项目2009 年拟投入资金人民币35.3 亿元。另外本公司将投入一定资金进行高性能硅钢生
产线建设、化工改造、无缝∮177 机组改造、线材厂改造等技术改造工程,2009 年拟投入资金人民币46 亿元。
2009 年本公司所需资金来源主要为市场融资、经营活动产生的现金流入和银行借款
2009-04-14 22:34:05          
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经过中瑞岳华会计师事务所审计确认,按中国企业会计准则,2008 年度本公司实现净利润为人民币2,989 百万元,2008
年年末本公司可供股东分配的利润为人民币11,144 百万元。董事会建议以2008 年12 月31 日总股本7,234,807,847 股为基数,
2008 年度每股派发现金红利人民币0.21 元(含税),向股东分配可供分配利润人民币1,519 百万元。方案实施后,可供分配
利润剩余人民币9,625 百万元。此项分配预案尚须提交2008 年度股东大会审议。
 

结构注释

 
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